0203 633 4787

  usługi podstawowe

Deklaracje VAT na czas

Deklaracje VAT zgodne z MTD składane terminowo, co kwartał. Zajmujemy się obliczeniami, doradztwem w zakresie programu i zgłoszeniami do HMRC – dzięki czemu nigdy nie grozi Ci kara za spóźnienie.

 

Od £24

Na miesiąc

MTD

Zgodne z MTD

0

Kar za spóźnienie

TaxSpace – Service Card
Bookkeeping
5.0 (120+ reviews)

OPIS USŁUGI

Co obejmuje profesjonalna usługa rozliczeń podatku?

Płatnicy VAT muszą co kwartał składać do HMRC deklarację podatkową, wykazując podatek VAT naliczony klientom oraz podatek VAT zapłacony od zakupów. Różnica jest albo wypłacana do HMRC, albo odzyskiwana.

 

W TaxSpace przygotujemy dla Ciebie deklarację VAT na podstawie Twoich zapisów księgowych, zastosujemy prawidłowe rozliczenie VAT dla każdej transakcji, doradzimy w wyborze najkorzystniejszego schematu i złożymy deklarację cyfrowo za pośrednictwem oprogramowania zgodnego ze standardem MTD.

Korekta błędów

Zgłoszenie MTD

Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego

Korespondencja HMRC

Wybór schematu

Obliczanie podatku VAT należnego

Przygotowanie Tax Digital

MTD

Lata doświadczenia w zakresie podatku VAT

20+

Terminowe składanie deklaracji VAT

100%

Czas odpowiedzi na zapytanie

< 24 h

Rozliczenia VAT dla każdej firmy

Niezależnie od tego, czy dopiero niedawno zarejestrowałeś się jako podatnik VAT, czy masz do czynienia ze złożonymi transakcjami transgranicznymi, mamy wiedzę specjalistyczną.

wymagany

VAT od importu i eksportu po Brexicie wymaga ostrożnego podejścia. Gwarantujemy, że odzyskasz należny Ci zwrot.

Importerzy & Exporterzy

Rejestracja poniżej progu może być korzystna dla niektórych firm. Ocenimy, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie.

Dobrowolna rejestracja VAT

Możliwość opodatkowania VAT od nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Poruszamy się w Twoim imieniu po skomplikowanych przepisach.

 

Nieruchomości i właściciele

Każda firma przekraczająca obroty £90,000 musi być zarejestrowana do VAT. Prowadzimy rozliczenia VAT zgodnie z przepisami.

VAT- Firmy zarejestrowane jako podatnik

Przepisy o odwrotnym obciążeniu VAT utrudniają rozliczania podatku w budownictwie. My obsługujemy to prawidłowo w ramach Wspólnych Systemów Rozliczeniowych (CIS).

Firmy budowlane

Sprzedajesz poza granice UE? Doradzamy w zakresie progów sprzedaży OSS, IOSS i sprzedaży na odległość.

Sprzedaż E-Commerce

DLA KOGO

Nigdy nie przegapisz terminów VAT

Deklaracje VAT należy składać co kwartał. Spóźnione złożenie oznacza automatyczną karę w wysokości 200 funtów – a powtarzające się wykroczenia szybko się nasilają. Zawsze składamy deklaracje na czas.

Ochrona przed karami HMRC

Kwartalny kalendarz zgłoszeń

Automatyczne przypomnienia o terminach

KEY BENEFIT

Dlaczego wybrać Tax Space do rozliczeń VAT?

Wybierz odpowiedni system VAT

System ryczałtowy, system rozliczeń kasowych i standardowy VAT mają różne konsekwencje dla przepływów pieniężnych i zobowiązań podatkowych. Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej opcji dla Twojej firmy.

Roczny schemat księgowy

Modelowanie wpływu przepływów pieniężnych

Analiza systemu ryczałtowego

Zgodność z MTD od pierwszego dnia

Usługa MTD dla VAT jest obowiązkowa dla wszystkich firm zarejestrowanych jako płatnicy VAT. Korzystamy z oprogramowania zatwierdzonego przez HMRC do cyfrowego składania deklaracji bez ręcznych obejść i ryzyka niezgodności z przepisami.

W razie potrzeby oprogramowanie pomostowe

Cyfrowe przechowywanie danych

Oprogramowanie zatwierdzone przez HMRC

Obsługiwane jest odwrotne obciążenie VAT

Jeśli pracujesz w branży budowlanej, odwrotne obciążenie w kraju dotyczy większości dostaw CIS. Dbamy o prawidłowe rozliczenie podatku VAT, chroniąc Cię przed kosztownymi korektami HMRC.

Porady dotyczące podatku VAT dla podwykonawców

Prawidłowe kodowanie VAT

Odwrotne obciążenie budowlane

PROCESY

Jak to działa

01

Przeanalizujemy Twoją obecną sytuację w zakresie VAT, sprawdzimy,czy spełniasz wymogi systemu i wskażemy błędy do korekty.

Kontrola prawidłowościVAT

dzień 1

02

Łączymy Twoje oprogramowanie księgowe z systemem MTD HMRC i gwarantujemy, że Twoje cyfrowe zapisy spełniają wymogi zgodności.

Ustawienia MTD

dzień 2-3

03

Sprawdzamy wszystkie transakcje za kwartał, stosujemy prawidłowe rozliczenie podatku VAT i przygotowujemy zeznanie podatkowe do zatwierdzenia.

Pierwsze rozliczenie

tydzień 1

04

Po zatwierdzeniu przesyłamy zeznanie do HMRC w formie cyfrowej i wysyłamy Ci potwierdzenie z kwotą należną lub spodziewanym zwrotem.

Złożenie i potwierdzenie

kwartalnie

05

Zmieniają się przepisy dotyczące podatku VAT. Informujemy Cię na bieżąco o wszelkich zmianach, które wpływają na Twoją działalność i aktywnie doradzamy.

Bieżące doradztwo

cyklicznie

TERMINY & WARUNKI

Kwartalne zgłoszenia MTD ITSA dostępne jako dodatek

Opłata za konfigurację zniesiona w przypadku płatności rocznej

Wszystkie plany obejmują bezpłatne wdrożenie i migrację danych
Umowy miesięczne, za 30-dniowym wypowiedzeniem w dowolnym czasie
Opłata za księgowość wynosi £0.50 za transakcję
Ceny nie zawierają VAT (20%)

PRZEJRZYSTE CENY - jdg I SPÓŁKI Z O.O.

Prosty, czytelny miesięczny cennik

Bez ukrytych opłat. Rozliczenia VAT od £24/miesiąc.

najpopularniejsze

spółki z o.o.

Wzrost

Od £64

/ mc

Dla spółek z o.o. o bardziej złożonych wymaganiach dotyczących podatku VAT.

Import/export VAT (dodatek)

Kwartalny przegląd VAT

Priorytetowe wsparcie

Odwrotne obciążenie VAT

Standardowy schemat VAT

MTD raportowanie

Kwartalne rozliczenia VAT

wszystkie typy firm

Premium

Dopasowane

Dla przedsiębiorstw o ​​skomplikowanej strukturze VAT lub zajmujących się handlem międzynarodowym.

Roczne sprawdzenie VAT

Dedykowany specjalista VAT

Wsparcie w zakresie zapytań VAT w HMRC

Rejestracja EU OSS/IOSS

Import & export VAT

Wszystko to co w opcji Wzrost

jdg

Starter

Od £24

/ mc

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm z prostym VAT.

Import/export VAT

Doradztwo w zakresie systemu VAT

Odwrotne obciążenie VAT

Korespondencja HMRC

Wsparcie mailowe

Standardowy schemat VAT

MTD raportowanie

Kwartalne rozliczenia VAT

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy muszę zarejestrować się jako płatnik VAT?
Rejestracja VAT jest obowiązkowa, gdy Twój opodatkowany obrót przekroczy £90 000 w dowolnym 12-miesięcznym okresie. Możesz też zarejestrować się dobrowolnie poniżej tego progu — może to być korzystne, jeśli Twoimi klientami są firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT.
Czym jest Making Tax Digital dla VAT?
Making Tax Digital (MTD) dla VAT wymaga od wszystkich firm zarejestrowanych jako płatnicy VAT prowadzenia cyfrowej ewidencji i składania deklaracji VAT za pomocą oprogramowania zgodnego z HMRC. Zajmujemy się tym w Twoim imieniu — Twoje dokumenty są prowadzone cyfrowo w Xero lub QuickBooks, a każda deklaracja jest składana przez bramkę MTD.
Czym jest Flat Rate Scheme i czy jest odpowiedni dla mnie?
Flat Rate Scheme (FRS) pozwala uprawnionym firmom płacić do HMRC stały procent od całkowitego obrotu brutto, zamiast obliczać VAT od każdej transakcji. Upraszcza to administrację i może przynosić oszczędności, jeśli Twój VAT naliczony jest niski. Ocenimy, czy FRS jest korzystny dla Twojej firmy, i zajmiemy się wnioskiem, jeśli tak będzie.
Czym jest krajowe odwrotne obciążenie VAT w budownictwie?
Krajowe odwrotne obciążenie dotyczy większości usług budowlanych świadczonych między firmami zarejestrowanymi jako płatnicy VAT w ramach CIS. Zamiast dostawcy naliczać VAT, rozlicza go nabywca. Zapobiega to oszustwom VAT w łańcuchu dostaw. Dbamy o to, aby Twoje faktury były prawidłowo sformatowane, a deklaracje dokładnie odzwierciedlały odwrotne obciążenie.
Co zrobić, jeśli popełniłem błędy w poprzednich deklaracjach VAT?
Błędy poniżej £10 000 (lub 1% obrotu, maksymalnie £50 000) można skorygować w następnej deklaracji VAT. Większe błędy należy zgłosić do HMRC na formularzu VAT652. Przeglądamy Twoje poprzednie deklaracje, obliczamy ewentualne niedopłaty lub nadpłaty i zarządzamy procesem korekty — w tym dobrowolnym ujawnieniem, aby zminimalizować kary.
Z jakim wyprzedzeniem przygotowujecie moją deklarację VAT?
Zaczynamy przygotowywać Twoją deklarację zaraz po zamknięciu kwartału. Otrzymasz projekt do przeglądu co najmniej 7 dni przed terminem złożenia, co daje Ci czas na zadanie pytań lub zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości. Nigdy nie składamy deklaracji bez Twojej zgody.

Gotowy przekazać nam swój VAT?

Uzyskaj bezpłatną i niezobowiązującą wycenę w kilka minut. Potwierdzimy Twoją cenę, zanim się na cokolwiek zdecydujesz.

Bezpłatna wycena, bez zobowiązań. Nasz zespół odpowiada w ciągu 24 godzin.

Gotowy, aby uprościć swoją księgowość?

  1. en
  2. pl

Wersja językowa strony

Firma

Usługi

Centrum Biznesowe Piccadilly, Manchester, M12 6AE

Eksperckie usługi księgowe dla małych firm w całej Wielkiej Brytanii. Ponad 20-letnie doświadczenie.

Zarejestrowana w Anglii nr 11748520 | Członkostwo ACPA nr 07400024A | Rejestracja Ochrony Danych nr: ZA913322 |

Adres rejestracji: Piccadilly Business Centre, Blackett Street, Manchester, M12 6AE | 02036334787